美國(guó)公司逾期報(bào)稅繳稅的罰款細(xì)則
美國(guó)是稅務(wù)相當(dāng)復(fù)雜的國(guó)家,美國(guó)稅局對(duì)稅務(wù)申報(bào)的審查是相當(dāng)嚴(yán)格的,不管是個(gè)人還是企業(yè)都要按時(shí)且正確進(jìn)行稅務(wù)申報(bào),錯(cuò)報(bào)漏報(bào)或者故意瞞報(bào)都難以逃脫美國(guó)稅局的嚴(yán)查。所以美國(guó)公司報(bào)稅一定要聘請(qǐng)專業(yè)的會(huì)計(jì)師處理做賬報(bào)稅的工作,避免出現(xiàn)紕漏導(dǎo)致被罰款。以下幾種稅務(wù)申報(bào)的情況都會(huì)面臨美國(guó)聯(lián)邦稅局的罰款:
1、逾期申報(bào)罰金
國(guó)稅局將要求美國(guó)公司支付罰款,直到申報(bào)為止,拖得越久,美國(guó)公司就會(huì)受到越多的懲罰。
如果能在到期日60天內(nèi)提交申請(qǐng),美國(guó)公司將最多支付435美元,若所欠稅款金額小于435美元,那將支付相當(dāng)于您所欠稅款金額的罰金(兩者以較低的金額為準(zhǔn))。如果美國(guó)公司未能在60天內(nèi)提交申請(qǐng),將會(huì)按照年利率為5%來(lái)計(jì)算罰金,最高為欠款金額的25%。
2、逾期繳稅罰金
美國(guó)國(guó)稅局將對(duì)每月或每月未繳稅款處以0.5% 的罰款,最高金額為你所欠總額的25% 。
3、逾期申報(bào)及逾期繳稅罰金
如果美國(guó)公司沒(méi)有在報(bào)稅截止日前完成申報(bào),又沒(méi)有做延期申請(qǐng),并且有欠稅,那么罰金最高上限是稅款的47.5%(晚申報(bào)罰金為22.5%,晚繳稅的滯納金為25%)。
4、預(yù)繳稅不足的罰金
如果前一年的稅收超過(guò)$ 1,000,聯(lián)邦法規(guī)要求預(yù)付款稅前當(dāng)年,缺乏事先都會(huì)有一些罰款,罰款支付金額如下:
首先要確定延遲天數(shù),然后通過(guò)乘以分期付款的實(shí)際市場(chǎng)利率,未付款項(xiàng)按下列之一(以較早者為準(zhǔn))計(jì)算的罰款:
(1)預(yù)計(jì)使用分期進(jìn)行付款的到期日至我們可以收到您的付款之日;
(2)納稅申報(bào)單的到期日。
美國(guó)公司報(bào)稅注意事項(xiàng)
美國(guó)不同類型的公司報(bào)稅的方式不一樣,企業(yè)一定要清楚自己需要提交一種類型的稅表,美國(guó)公司報(bào)稅需注意:
1、C Corporation公司報(bào)稅
C Corporation是股份有限公司的標(biāo)準(zhǔn)型公司。在報(bào)稅時(shí),C Corporation是作為獨(dú)立的法人實(shí)體進(jìn)行報(bào)稅。在報(bào)稅時(shí),需要填寫Form1120按照企業(yè)進(jìn)行報(bào)稅,而且稅率比較低。需要注意的是,這類公司和公司股東面臨著被IRS雙重征稅的問(wèn)題。簡(jiǎn)單的來(lái)說(shuō),就是掙到的錢要按照公司交一次稅,然后這筆錢從公司里拿出來(lái),股東也必須繳納個(gè)人所得稅。所以C Corporation報(bào)稅時(shí)一定要做好報(bào)稅計(jì)劃,進(jìn)行合理避稅。
2、S Corporation公司報(bào)稅
S Corporation是美國(guó)公民和綠卡持有者才能進(jìn)行注冊(cè)的公司。S Corporation企業(yè)本身并不需要繳納稅金。S Corporation的股東將會(huì)依照公司的盈利或者虧損繳納稅金,報(bào)稅時(shí)所填寫的稅表是Form 1120-S。此類公司報(bào)稅規(guī)則相對(duì)復(fù)雜,如果一個(gè)公司在多州有業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的話,將會(huì)面臨比較復(fù)雜的報(bào)稅規(guī)則。只有S-Corp發(fā)給員工的工資是要交payroll tax的。其他工資以外的部分算作分紅, 分紅不用交payroll tax, 只需和個(gè)人所得稅一起報(bào)稅,稅率可以很低。
3、LLC(有限責(zé)任公司)報(bào)稅
在默認(rèn)情況下,LLC將不會(huì)被IRS認(rèn)為是報(bào)稅個(gè)體進(jìn)行報(bào)稅。簡(jiǎn)單的來(lái)說(shuō),就是在報(bào)稅的時(shí)候LLC本身將不會(huì)以公司的身份參與稅金繳納,而是直接計(jì)入企業(yè)公司老板的個(gè)人所得稅進(jìn)行報(bào)稅。以下幾點(diǎn)需要注意:
(1)LLC創(chuàng)始人的人數(shù)會(huì)影響其報(bào)稅的方式。當(dāng)公司只有一個(gè)創(chuàng)始人時(shí),公司使用Form 1040 Schedule C進(jìn)行報(bào)稅。當(dāng)有兩個(gè)創(chuàng)始人時(shí),公司則按照Partnership的方式進(jìn)行報(bào)稅。
(2)LLC的盈利和虧損是和每個(gè)股東的個(gè)人所得稅一起報(bào)。
(3)LLC的收入是全部要交payroll tax(也叫employmenttax)。 這個(gè)包括SSN + medicare tax, 有15.3%的稅率。
(4)LLC從第一年開(kāi)始必須繳900美金,一年超過(guò)營(yíng)業(yè)額20萬(wàn)美金需要交額外900稅。
美國(guó)公司報(bào)稅常見(jiàn)的錯(cuò)誤
美國(guó)公司報(bào)稅有很多細(xì)節(jié)也要注意,避免報(bào)稅出現(xiàn)錯(cuò)誤,在美國(guó)公司報(bào)稅中常見(jiàn)的錯(cuò)誤主要有以下幾種:
1、改名或地址錯(cuò)誤
你是否改變名字或搬家?依法向社會(huì)安全署改名的人,申報(bào)聯(lián)邦稅和州稅一定要填寫新的名字。地址錯(cuò)誤也可能使任何稅務(wù)通知甚至退稅被寄到錯(cuò)誤的地址。
2、銀行賬戶號(hào)碼不正確
拿到退稅款最快的方法就是讓稅務(wù)局直接轉(zhuǎn)帳,可是一定要確保稅表上的銀行路由號(hào)碼和帳戶號(hào)碼正確無(wú)誤。
3、沒(méi)有申報(bào)所有所得
納稅人經(jīng)常不知道自己有一些必須申報(bào)的所得,因此導(dǎo)致欠稅,以及有關(guān)利息甚至罰款。國(guó)稅局通常會(huì)接到你的1099表和其他各種所得副本,如有出入很容易發(fā)現(xiàn)。
4、申報(bào)身份不正確
合法結(jié)婚的人,不要忘了把申報(bào)身份從單身改成夫妻共同申報(bào)或已婚但分別申報(bào)。其他申報(bào)身份也必須考慮,像是可能提供某些省稅利益的家長(zhǎng)或合格喪偶者。
5、抵稅額或扣減額
各種群體擁有各種不同的抵稅或扣減利益,例如65歲以上或失明者如未采用列舉式扣減,可申報(bào)較高的標(biāo)準(zhǔn)扣除額。
6、計(jì)算錯(cuò)誤
各種數(shù)字應(yīng)反復(fù)檢查確定。采用會(huì)自動(dòng)計(jì)算的報(bào)稅軟件可避免這些錯(cuò)誤。
7、稅表沒(méi)有簽名
稅表不簽名就不算數(shù)。共同報(bào)稅的夫妻通常兩人都得簽名。
因?yàn)槊绹?guó)報(bào)稅的事項(xiàng)比較復(fù)雜,所以很多人很容易會(huì)在一些細(xì)節(jié)上出現(xiàn)錯(cuò)誤,特別對(duì)于一些中國(guó)企業(yè)而言,如果英語(yǔ)不是很好,對(duì)美國(guó)稅務(wù)知識(shí)了解不夠熟悉,而且也沒(méi)法親自前往美國(guó)報(bào)稅的,瑞豐德永建議大家委托專業(yè)的代理服務(wù)機(jī)構(gòu)從中協(xié)助,避免出現(xiàn)錯(cuò)誤讓稅局認(rèn)為你有偷逃稅的行為。